Proveedores
Obligaciones del contratista - FIC
Lea atentamente la información acerca del FIC y las obligaciones de los CONTRATISTAS del sector construcción frente al pago del mismo:
Obligación del contratista
La contribución FIC está a cargo de los CONTRATISTAS, personas naturales o jurídicas, que ejecutan obras/contratos de construcción. El aporte se debe pagar mensualmente al SENA.
Aporte mensual del FIC
El CONTRATISTA debe pagar mensualmente la contribución FIC, los 3 primeros días del mes siguiente a cada mes de ejecución de la obra.
Cálculo del aporte mensual
Se toma el valor de 1 SMLMV, se multiplica por el No. de trabajadores de la obra y se divide por cuarenta (40).
Se toma el valor de 1 SMLMV, se multiplica por el No. de trabajadores de la obra y se divide por cuarenta (40). El pago no oportuno generará intereses de mora, aplicando la tasa de interés moratorio establecida mensualmente por la Superintendencia Financiera.
RECUERDE: MGM Ingeniería podrá solicitar al CONTRATISTA los soportes necesarios para verificar que el CONTRATISTA haya realizado los correspondientes aportes FIC de manera oportuna.
Trámites y Consultas
Lea atentamente la información sobre pagos a proveedores y contratistas que mostramos a continuación:
Fecha de cierre contable
Es el día 25 de cada mes, excepto: mayo y agosto es el día 27; y diciembre es el día 23. No radicar posterior a estas fechas ya que su factura será rechazada.
Programación de pagos
MGM realiza los pagos a proveedores los martes dos veces al mes de lo vencido, de acuerdo con el término de pago.
Consultas sobre pagos y certificados de retenciones
Escríbanos al correo contabilidad@mgm-ingenieria.com.co o llámenos al +57 (601) 4321120 Ext 2105-2120 o al celular +57 312 5726759.
Se realiza envío masivo de confirmación de pagos y certificados de retención desde el correo pagos@mgm-ingenieria.com.co. En este correo no se atienden solicitudes.
Radicación de Facturas
Los siguientes son los requisitos indispensables para la recepción y aceptación de facturas. Por favor no facturar sin los requisitos para evitar rechazo en las facturas.
- Todas las facturas deben indicar Orden de Compra u Orden de servicio con su respectiva acta (solicítela a su contacto en MGM antes de facturar).
- Las facturas de materiales deben adjuntar e indicar la Remisión de entrega de materiales. Cada remisión debe tener su factura.
- Para Anticipos debe radicar: cuenta de cobro, proforma o prefactura, acta de anticipo, contrato y pólizas de buen manejo de anticipo con recibo de pago (si aplica).
- Corte de obra firmado por las partes.
- Acta de obra correspondiente al corte.
- Pago de seguridad social.
- Pago de FIC.
- Para retención de garantía: Acta de liquidación firmada por las partes y cuenta de cobro.
- Cuenta de cobro indicando Orden de Compra u Orden de servicio con su respectiva acta (solicítela a su contacto en MGM antes del envío).
- Pagos a seguridad social correspondiente al 40% del valor del contrato.
Envíe sus facturas electrónicas únicamente a este correo:
factura@mgm-ingenieria.com.co
IMPORTANTE: Es indispensable que envíe los soportes de su factura el mismo día de emisión, de lo contrario será rechazada.
RECUERDE: En este correo no se tramitan consultas de pagos, certificados y estado de radicado, es únicamente para la recepción electrónica de facturas y sus soportes. Envíe su factura únicamente al buzón autorizado, de lo contrario no será tramitada. No envíe copia a otros correos electrónicos. No se recibirá ninguna factura ni cuenta de cobro físicamente.
Cuéntanos tu experiencia
A través de estos canales puedes radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias por posibles actos de corrupción.
- pqrsf@mgm-ingenieria.com.co
- lineaetica@mgm-ingenieria.com.co